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关于公司治理视角论文范文 公司治理视角下商业银行内部审计未来趋势相关论文写作参考文献

分类:硕士论文 原创主题:公司治理视角论文 更新时间:2024-01-14

公司治理视角下商业银行内部审计未来趋势是关于公司治理视角方面的论文题目、论文提纲、公司治理理论论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。

伴随着国家经济的不断发展,商业银行内部审计工作已经取得了长足的进步,逐渐实现和公司治理方针的完美融合.本篇论文就將针对公司治理视角下的商业银行内部审计未来发展趋势进行浅析,着重展望未来商业银行内部审计工作和国家相关政策的关系,更好的对金融进行宏观的把控,降低风险,为公司的治理作出贡献,维护商业银行的交易安全,提升价值创造力.

一、紧跟国家经济政策,发挥审计监督特质

商业银行内部审计工作不能脱离银行的制度要求,更不能破坏我国的金融安全.商业银行内部审计工作必须打开视野,以整体角度去的观察经济金融动态,并对其进行宏观的研究,要把经济金融的风险和问题消灭在萌芽中,维护好国家的经济运行,推进国家商业银行的发展,发挥出审计监督工作的监督特质,做到服务更优,风险预估更准,处理问题更快.

(一)深入解读银行规章制度

商业应该内部审计工作就是监管、评价银行规章制度的落实问题.在评判规范要求是否在每一个环节都被准确的落实的时候,审计工作人员必须充分发挥出审计监督特质的长处,要做到公平、公正,减少主观因素的干扰,深入的研究每一条规范、规章是不是有不合理的现象.每当有新的银行规范制度被公开后,审查工作人员就必须要及时对制度进行审计,判断此条规章制度的出台有没有影响商业银行稳步发展的可能性,对于银行长远的发展是不是有利,是否具有可行性,在操作落实的过程中会不会出现偏差等问题,唯有这样才能够及时的发现某些制度的不完善,及时的填补漏洞,或者是制度需要被取替.

(二)建立复合型审计人才团队

审计工作人员是开展审计工作的主体,要想把商业银行内部审计工作的职能充分的发挥出来,审计工作人员就一定要拥有非常优秀的专业素质,能够娴熟的运用金融、财务、法律的相关专业知识,并且还要对工程、环境、材料、管理等多方面内容有所涉猎,能够把最新的管理知识应用到管理当中;除此以外,在这个网络时代,计算机技术是必不可少,计算机给审计工作带来了很大的帮助.因此,不要吝啬对审计工作者们的培训投资,一定要让他们做到和时俱进,成为一名“新”审计工作者,掌握新规章、熟知新内容、懂得新技能,能够用宏观的视角去观察经济的变化,用法律制度去保证审计工作的完美落实,应用新的计算机技术去提高审查效率和准确性,不要一直井底之蛙,要拥有发散的思维,具备随机应变的处事能力,培养出一批具备人品过硬、知识过硬、技术过硬、心态过硬的综合性人才.

二、强化和金融管理机构的合作

审计工作并不是脱离和公司之外的,所以需要加强和各个部门的相互合作,尤其是金融监管机构,一定要和其进行密切的合作,相互扶持,紧密相连,相互的磨合,以此确保商业银行内部审计工作能够准确、快速的完成.

(一)提高合作意识

审计工作不是一天两天就结束了的,其工作的特性决定了其需要经常开展的,所以不是仅仅依靠优化组织体系和强化技术手段就能够完成的,还需要金融监管机构的通力合作. 合作就是要取长补短,充分的发挥金融监管机构对金融动态的全方位分析,和对风险把控的强项,科学的使用他们的成果,唯有如此才能够把商业银行内部审计工作做到更快、更准.预制构建金融监管数据库,应用网络这个大平台把有用的资源分享出来.做到审计监管合力,这样不仅加快了审计速度又减少了审计投入,是一箭双雕之举.

(二)加上银行对审计工作的认知

第一点,弥补部分员工对审计工作不了解的知识漏洞,让银行员工了解到审计工作的重要意义,理解和支持内部审计工作的进行,给审计工作更多的经济支持,通过奖金或工资的提升让审计工作人员对工作更加的投入,第二点就是要加强企业文化的建设,让员工们知法、遵法,在工作当中控制经营风险,给审计工作降低工作量.第三点,给员工们明确审计的意义,不要让员工们有抵触情绪,审计不是什么可耻丢人的事情,是公司发展所必须要采取的措施,减少因审计造成的内部矛盾和抵触情绪.

三、结语

从公司治理的视角之下观察商业银行的内部审计未来的发展趋势,不难发现,主要还是遵循国家的经济政策,发挥审计监督的特质;加强和金融监管机构的合作,提高对金融风险的估计,只有这样,商业银行内部审计工作才能得到长足的发展.(作者单位为兴业银行南宁分行)

总结:本论文可用于公司治理视角论文范文参考下载,公司治理视角相关论文写作参考研究。

参考文献:

1、 公司治理视角下上市公司内部控制问题探析 摘 要 在社会变化日新月异、中国经济体制面临转轨的背景下,寻求改善上市公司治理结构、提高上市公司内部控制的途径和方法,具有较强的理论与现实意义。。

2、 我国商业银行内部控制管理 摘要:随着国际国内金融业务的发展和网络技术的日新月异,如何加强我国商业银行内控管理,防范金融风险等方面,都面临严峻的问题。开展内部控制建设与有效。

3、 基于管理视角高校预算管理内部审计 山东大学摘要:高校预算管理审计已从预算执行审计深入到开始对预算编制、预算绩效进行审计。由于预算管理审计涉及面广、审计量大,审计人员很难从中选取。

4、 金融脱媒时代商业银行战略审计(一) 金融脱媒(Financial Disintermediation)又称“金融非中介化”,是指随着直接融资(依托股票、债券、投资基金等金融工具的融。

5、 大数据时代下商业银行内部审计机遇和挑战 【摘要】大数据时代的来临为我国各行业的发展带来了崭新的机遇与挑战,随着大数据与金融领域的相互融合,银行内部审计的现代化、信息化建设已经刻不容缓,。

6、 YZ银行内部审计独立性问题 商业银行内部控制、风险管理的一个重要环节便是内部审计,这对银行防范风险有着重要的意义。完善的内部审计功能,应该把独立性作为依托。虽然内部审计的地。