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分类:硕士论文 原创主题:鲍国明论文 更新时间:2024-04-11

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本报讯(记者 唐碧)3月20日,中国内部审计协会在北京召开地方内部审计协会会长秘书长会议暨CIA(国际注册内部审计师)考試工作会议,中国内部审计协会秘书长鲍国明出席会议,来自各省市内部审计协会会长、秘书长及负责CIA考试的工作人员共计70余人参加了会议.

鲍国明指出,2018年协会将重点围绕三条主线推动业务全面开展:一是大力宣传落实《审计署关于内部审计的规定》,和审计机关协同推进内部审计工作;二是组织开展“审计报告质量提升”优秀成果展示活动,发挥典型引路作用;三是完成协会换届工作,构建现代社会组织治理新机制.

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参考文献:

1、 内部审计和监察合署理论框架和例证分析 【摘 要】 内部审计与监察合署是指内部审计机构与监察机构合并为一个机构,合署体制的形成路径包括理性思考路径、理念路径和锚定路径。内部审计与监察合。

2、 双向立体思维构建高校内部审计全覆盖体系 【摘 要】 在中央要求审计全覆盖并鼓励体制机制创新的大背景下,基于高校内部审计资源与审计对象规模明显不匹配的现实情况,探索如何利用现有条件,以促。

3、 影响内部审计质量相关因素 摘 要:随着社会经济的不断发展,现代企业的制度逐渐趋于完善,社会各界对企业内部审计的关注度越来越高。确保审计工作的质量是提升企业管理水平的重要途。

4、 国内外案例对我国内部审计和 摘 要:近年来国内外发生了一些热点案例,笔者分析研究了诸多案例,发觉绝大部分案例都有一定的共性,案例发生主体均不同程度存在内部控制缺失的问题。一。

5、 基于准则体系内部审计质量管理控制实务 一、转变审计理念,服务组织目标随着我国市场经济的迅猛发展,经济主体的组织结构发生了显著变化,经济运行格局突破了原有模式,给内部审计带来了新的课。

6、 煤炭企业合同管理风险和内部审计 煤炭作为我国的主要能源之一,在经济发展中占有重要的战略地位。面对不断变化的市场环境,煤炭企业也顺应市场发展以及我国的战略规划逐步进行资源整合、做。