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分类:论文范文 原创主题:审计论文 更新时间:2024-02-04

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榆林市审计局计算机审计工作逐步向纵深延伸,在对榆神煤炭有限责任公司2010年资产负债损益情况的审计中实施了对整个集团公司的信息系统审计.信息系统审计内容主要涉及财务信息系统软件的合法性、财务软件应用平台的安全性、财务软件的安全性和可信性、财务部门电算化会计内部管理制度以及评估综合环境的规范性五个方面.通过对榆神公司总部和四个子公司的信息系统的全面审计,发现了财务部门财务信息系统存在相关的会计操作及控制管理制度不健全,财务信息系统服务器和客户端直接与互联网连接,后台数据库管理员账户设置不严密等管理漏洞和安全隐患.针对发现的问题提出了整改意见,对被审计单位保护资产的安全、维护数据的完整、财务信息化水平的提高起到积极的推动作用.(牛婧)

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参考文献:

1、 人民银行开展信息系统审计逻辑起点和路径选择 摘要:近年来,人民银行各类信息系统纷纷上线,如何加强和改进人民银行信息系统风险审计已成为当前人民银行内审工作最重要的方面之一。本文在对制约人民银。

2、 审计视角市级预算单位信息系统 随着信息化不断发展,信息系统应用水平不断提升,信息系统安全性、有效性和经济性问题也逐渐凸显。本文中作者结合东营市市级预算单位信息系统审计情况和对。

3、 中小企业会计信息系统审计问题 [摘 要] 如何将网络和信息技术应用在中小企业的审计中,已经成为促进中小企业快速发展的一个关键因素。然而,目前很多中小企业在应用会计信息系统处理。

4、 关于开展信息系统审计 [摘 要]随着信息技术在各领域的广泛运用,信息系统审计也日益为人们所关注。未来审计行业和审计技术的发展动力将主要来自于信息系统审计的发展,但与国。

5、 中小证券公司信息系统审计问题和 证券公司的业务开展和管理离不开信息系统,信息系统在证券公司经纪业务、自营投资业务、融资融券业务、客户资产管理业务以及业务清算、财务核算、风险监控。

6、 证券公司信息系统风险导向型审计实务 中国内部审计协会2009年1月1日正式发布施行的《内部审计具体准则第28号—信息系统审计》对证券公司信息系统内部审计工作具有重要的指导意义。本文。