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关于内部审计论文范文 如何管理控制供电企业内部审计质量相关论文写作参考文献

分类:本科论文 原创主题:内部审计论文 更新时间:2024-03-04

如何管理控制供电企业内部审计质量是关于本文可作为内部审计方面的大学硕士与本科毕业论文什么是内部审计论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。

[摘 要]供电企业内部审计质量是审计工作的核心内容,是评价审计工作的主要标准,也是内部审计监督的重点对象.本文首先对供电企业内部审计质量控制和管理的现状进行分析,进而提出管理控制供电企业内部审计质量的有效方法,希望能够为相关部门提供有效的建议和指导.

[关键词]供电企业;内部审计;质量控制;管理方法

doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2016.20.011

[中图分类号]F239.45 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2016)20-00-02

现在,供电企业内部审计工作正在逐步向“绩效型”模式转变,内审工作也遇到了更多更新的问题.由于目前企业内部审计质量还达不到预期标准,因此只有让内部审计人员严格审核和测评企业内部运行中的控制和管理情况,才能切实帮助企业内部的审计工作的效率和效果不断向理想目标迈进.此外,还有助于公司更加高效地达到预期目标,提高内部审计监管质量.由此可见,加强供电企业内部审计质量的管理和控制对于企业整体的发展和运行是十分重要的.

1 供电企业内部审计质量控制和管理现状

1.1 部分领导及审计专责人员欠缺审计项目质量风险的相关知识

审计监督范围的不断扩大也给审计人员带来了不断增长的工作压力.而人员数量和任务量的较大差距也使一些审计人员为了完成任务而出现应付工作的态度.导致这一问题的根本原因还是其缺乏较强的审计风险意识,没有认识到审计质量的重要性,所以造成审计工作只注重任务的执行,其质量得不到保障的问题,进一步使在众多实施的审计项目中审计精品的数量较少,从而降低了审计质量.

1.2 一些审计专责人员素质和工作要求不符

现有的大部分审计人员只具备专业的财务审计和工程审计知识,很少有审计人员能够掌握全面的电力营销知识、IT知识以及综合性分析技能.此外,大部分的审计人员没有较好的创造革新意识,全局掌控意识和现代审计意识也较薄弱.

1.3 审计质量控制标准和实际情况不相符

审计质量控制标准是审计质量监管和审计工作的实施依据.作为审计规范系统的重要内容,其应该是审计组织按照职业特性的实际需要,适应自身发展状况而制定的,而目前审计质量控制标准还存在很多和实际情况不相适应的地方.

1.4 审计质量责任制度不完善

审计质量管理制度是企业内部进行审计质量综合管理的重要依据.审计责任制度作为其中的核心部分,在具体的规范上还存在许多漏洞,一些制度只是泛泛而谈,没有明确责任主体,在一些方面没有对责任追究惩处作出详细规定.部分制度没有得到完整的执行,致使审计人员没有较强的责任意识和防范风险意识,进而造成其工作出现失误,审计质量受到影响.

1.5 审计质量管理工作没有进行严格的把控和监督执行

现在的一些审计质量管理工作还存在监督不严格、执行不规范等问题,这就使审计质量一直得不到提高.除此之外,对审计工作质量把控的不完善等也使审计质量难以得到根本的提高.

2 管理和控制供电企业内部审计质量的有效方法

2.1 加强对审计人员的管理和配置,增强内部审计团队的综合能力

审计质量的关键在于审计人员的专业素质和工作态度,因此,要做好对审计质量的控制工作就必须从审计人员的管理做起,在实践工作中注重培养和提高内部审计人员的素质,这样才能满足不断发展和创新的工作需求,提高内部审计质量.而要切实提高审计人员的综合素质,首先,要制定完备的职业道德规范准则;其次,注重对审计人员业务素质和能力的培养;最后,实现审计资源的合理配置,加强对审计人才的选拔和考核工作,形成合理的奖惩机制.

2.2 建立健全企业内部审计质量监管和控制系统

在企业内部制定出系统详细的审计方案管理制度.通过实时掌握和分析供电企业内部运行工作规律和内部监管进程,并切实保证审计工作的规范性、真实性、低风险性,有选择性地设立审计项目并对其进行全面科学的分析,这样才能确保审计方案具有更高的指向性、科学性和合理性,在最大程度上实现内部审计的监督控制和测评职能.

建立内部审计项目质量控制和管理制度.内部审计项目质量控制制度包括对审计项目立项、编制审计方案、项目初审等多个环节上的控制规范和要求,因此,必须明确审计程序里的每一个细节的标准要求,对审计的整个过程进行有效的质量控制.

完善内部审计项目会审制度.内部审计对于专业性和技术性要求都非常高,是一项高水平、全方位的经济监督工作.由于审计人员不具备专业、综合性的审计技能和素质使其难以对工作中出现的失误和问题进行及时有效的判断和分析解决.所以,建立健全内部审计项目会审制度是十分重要的,制度要重视内部审计项目负责人所提出的主要问题并对其进行会议审查,这样能够达到较好提高内部审计科学性和公正性的效果,使审计总结的分析数据具有更强的合理性和真实性,会审所采纳的审计意见也会更具指向性和可行性,真正意义上改善被审计单位的经营模式,提高其盈利水平.

完善内部审计风险管理和控制制度.在开始审计活动前,要先对审计项目作一个系统、有条理的风险测评,然后确定最有价值性的审计项目,树立审计人员的风险意识和违规处理意识.在正式进行审计的过程中,通过采取内部监管测评和风险管控等方式来及时了解和控制审计程序中的各方面内容.通过有效的风险评估为审计工作的顺利实施提供保障,从而提高审计质量和工作效率.

2.3 加强审计项目实施过程中的质量控制和管理

第一,要对审计人员的职责进行系统明确的分工,制定完备的数据审查制度;第二,审计人员在进行审计工作时要认真贯彻落实各项审计制度和规范,按照审计规范的标准,收集并整理出有价值、真实、客观、精确的数据,通过整理所得的审计数据来编制符合审计规范的工作底稿.此外,审计人员要真实、完整地撰写审计日记,切实规范自身的审计工作,提高审计质量.根据审计方案的实施情况和进度对审计方案进行相应调整,从而确保审计方案和实际情况紧密结合起来,使审计项目质量得到保障.

总结:此文是一篇内部审计论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。

参考文献:

1、 企业内部审计质量控制存在问题 摘要:加强内部审计质量控制是我国内部审计日益发展的需要,是内部审计工作水平的集中体现和综合反映,也是完善社会主义市场经济体制的需要;加强内部审计。

2、 供电企业内部审计风险讨论 摘 要:在供电企业中,内部审计是一种重要的管理方法和管理手段,对于供电企业的内部监督和管理完善具有重要的作用,但是在内部审计过程中,风险是不可避。

3、 企业内部审计质量评估 摘 要 内部审计质量是内审的生命线和发展的动力源泉。因此,必须对内部审计工作实施必要的质量控制,并通过开展质量评估来保证和改进质量控制效果,从而。

4、 供电企业内部审计提升刍议 摘要:随着市场经济发展社会经济环境发生巨大变化,企业之间的竞争日趋激励,供电企业经营发展过程中不得不根据实际情况进行各种调整,面临的各种风险挑战。

5、 如何提高烟草商业企业内部审计质量 内部审计作为一种自律机制,在企业内部控制,风险管理等方面发挥着重要的作用。加强内部审计质量控制,提高内部审计质量,促进审计成果的转化,既是新时期。

6、 企业内部审计质量管理 摘 要:对企业内部审计质量控制不仅可以为企业的经济发展提供具有约束性的指导,为企业的规划发展目标与方向提供方向,还能够确保企业内部运行合法,对推。